Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше поступить : в 1С:8 за 2013 год в июле проведен лишний документ реализация товаров и услуг. Все месяца закрыты и год тоже, сформирован баланс ( но в ИФНС пока не отправлен). Если его сделать непроведенным, то надо буден все документы по закрытию месяца просто перепровести потом ? или лучше будет сделать сторно в 2014 году? (просто с 1С:8 только начинаю работать, не знаю как правильно исправить ошибку)